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公司召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告反饋會(huì)
來(lái)源:審計(jì)部 時(shí)間:2026/01/15

1月14日,公司召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告反饋會(huì)。公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記荊帥出席會(huì)議并講話(huà),公司審計(jì)部部長(zhǎng)史曉梅主持會(huì)議。

會(huì)上,審計(jì)部反饋了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)結(jié)果,明確了整改標(biāo)準(zhǔn)、整改時(shí)限等整改要求。會(huì)議強(qiáng)調(diào),一要提高思想認(rèn)識(shí),審計(jì)既是一次“經(jīng)濟(jì)體檢”,也是推動(dòng)完善內(nèi)部機(jī)制,提升管理水平的重要契機(jī),切實(shí)以審計(jì)整改推動(dòng)管理優(yōu)化、促進(jìn)效益提升。二要壓實(shí)整改責(zé)任,分類(lèi)梳理問(wèn)題,制定切實(shí)可行的整改方案,精準(zhǔn)施策,明確整改責(zé)任,做到真改實(shí)改、全面整改。三是要深化協(xié)同聯(lián)動(dòng),各部門(mén)要強(qiáng)化溝通,形成工作合力,深化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用,推動(dòng)管理提升,實(shí)現(xiàn)整改一點(diǎn)、規(guī)范一域;同步建章立制,推動(dòng)形成長(zhǎng)效管理機(jī)制。

公司機(jī)關(guān)部門(mén)、相關(guān)單位責(zé)任人參會(huì)。